Finnair Oyj (FIA1S)
业绩电话会议摘要

2026年4月22日 · Industrials · HLSE

业绩电话会议重点摘要

在2026年第一季度,芬兰航空公司(Finnair Oyj)报告了运营表现的显著改善,结果接近盈亏平衡,而去年同期则亏损4000万欧元。收入大幅增长,主要受到亚洲航线强劲需求的推动,报告的收入范围为33亿欧元至34亿欧元。管理层维持了财政年度的指引,预计可比营业结果在1.2亿欧元至1.9亿欧元之间,尽管地缘政治风险上升影响了运营。

会议讨论主题

  • 亚洲需求驱动的收入增长: 芬兰航空的收入实现了两位数的增长,特别是受到亚洲航线强劲需求的推动,这一需求受到影响中东机场的地缘政治事件的支持。首席执行官Turkka Kuusisto指出,"乘客数量增加了约7.3%"。
  • 运营改善: 公司报告了显著的运营改善,接近盈亏平衡,而去年同期亏损4000万欧元。Kuusisto表示,"我们能够改善运营平台、商业能力并执行新战略"。
  • 对冲策略的有效性: 芬兰航空的对冲政策依然稳健,第二季度82%的燃料采购已对冲,为应对燃料成本上升提供了缓冲。首席财务官Pia Aaltonen-Forsell强调,"多亏我们的风险管理,这种情况的早期部分得到了很好的管理"。
  • 中东航线影响: 持续的地缘政治形势导致中东业务暂停,影响了运力,但仅占年收入的约3%。Kuusisto提到,"中东航线区域约占我们运力或年收入的3%"。
  • 指引维持: 管理层维持了财政年度的收入指引,预计在33亿欧元至34亿欧元之间,营业结果在1.2亿欧元至1.9亿欧元之间。Kuusisto确认,"这一指引是基于假设燃料供应不会出现重大中断"。
  • 客户满意度和忠诚度增长: 客户满意度指标有所改善,总体得分为36,比去年提高了2分。Kuusisto指出,"活跃的芬兰航空Plus会员数量显著增加"。

关键财务数据

  • 收入: EUR 3.3B - EUR 3.4B (维持指引,反映强劲的需求恢复)
  • 营业结果: EUR 120M - EUR 190M (尽管面临地缘政治风险,指引维持不变)
  • 乘客增长: 7.3% (乘客数量增加促进了收入增长)
  • 对冲燃料采购: 82% for Q2 (强有力的对冲策略减轻燃料成本风险)
  • 客户满意度得分: 36 (较去年改善,表明客户体验更佳)
  • 活跃芬兰航空Plus会员增长: 27% (显著增加反映忠诚度计划的成功)
  • 运力增长指引: 3% (因中东航线调整自之前的5%指引)

结论

芬兰航空的第一季度业绩展示了强劲的恢复轨迹,尤其是在亚洲市场,得益于有效的对冲策略和运营改善。然而,运力增长指引的调整和持续的地缘政治风险带来了挑战。投资者应关注燃料价格的发展和地缘政治稳定性,这些是影响未来业绩的关键因素。

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