Vertiv Holdings Co (VRT)
業績電話會議摘要

2026年9月8日 · Industrials · NYSE

業績電話會議重點摘要

在2026年第三季度的財報電話會議中,Vertiv Holdings Co (VRT:US) 報告了強勁的增長,這得益於良好的市場環境和不斷擴大的產品管道。本季度的收入達到12億美元,同比增長15%,調整後的每股收益(EPS)為0.45美元,超出預期0.05美元。管理層將2025-2030年的有機收入年均增長率(CAGR)目標上調至20%-22%,高於之前的12%-14%,顯示出對持續需求和市場份額增長的信心。

會議討論主題

  • 收入增長加速: 管理層將2025-2030年的有機收入年均增長率(CAGR)目標上調至20%-22%,並指出「市場強勁」和「管道增強」。這標誌著從之前的12%-14%目標的顯著增長。
  • 管道擴展: 公司報告了「越來越強」的管道,這得益於來自超大規模數據中心的需求增加以及更廣泛的地理市場存在。管理層指出「基礎市場正在增強」。
  • 收購公用事業創新集團: Vertiv 宣布收購公用事業創新集團,預計將增強其在數據中心動力系統架構方面的能力。管理層將其形容為「成功的收購」。
  • 供應鏈複雜性: 管理層承認持續的供應鏈挑戰,特別是在複雜的融合基礎設施解決方案方面。他們強調這些挑戰正在通過改善協調和產品工業化來解決。
  • 利潤率擴展驅動因素: 管理層重申到2030年調整後的營業利潤率目標為27%以上,並指出產量槓桿和運營效率是主要驅動因素。他們提到「我們在考慮我們的製造設施,如何確保我們推動正確的生產力水平」。
  • 800伏特產品推出時間表: Vertiv 預計將在2027年下半年開始發貨800伏特產品,並在2028年逐步增加產量。這是他們應對對先進電力解決方案需求增加的策略的一部分。

關鍵財務數據

  • 收入: $1.2B (對比預期的$1.1B,增長15%年同比)
  • 每股收益: $0.45 (超出預期0.05美元)
  • 有機收入年均增長率目標: 20%-22% (從12%-14%上調)
  • 調整後的營業利潤率目標: 27%+ 到2030年 (從25%+目標上調)
  • 管道強度: 比上一季度更強
  • 800伏特產品發貨: 2027年下半年 (2028年逐步增加產量)
  • 收購影響: 預計將增強動力系統解決方案

結論

財報電話會議顯示出Vertiv的強勁前景,管理層對收入增長和利潤擴展表現出信心。收購UIG和在產品供應方面的進展,特別是在800伏特解決方案和熱創新方面,提供了顯著的增長催化劑。然而,持續的供應鏈複雜性和競爭壓力仍然是需要監控的風險。

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